送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2024-04-02 09:56

你好
先把之前的暂估分录红冲,借:应付账款—暂估,贷:周转材料
然后根据发票入账,借:周转材料,贷:应付账款  等科目 

ζ吖頭 追问

2024-04-02 09:58

之前周转材料已经领用,结转了成本,现在暂估的价格和发票的价格不一样要怎么做

邹老师 解答

2024-04-02 09:59

你好
先把之前的暂估分录红冲,借:应付账款—暂估,贷:周转材料
然后根据发票入账,借:周转材料,贷:应付账款  等科目 
(这两个分录的金额是不同的)
如果之前领用分录的金额有错误,就需要做相应调整 

ζ吖頭 追问

2024-04-02 10:04

怎么调整结转的成本

邹老师 解答

2024-04-02 10:04

你好,实际领用的金额,是超过了之前分录领用的金额,还是少于呢? 

ζ吖頭 追问

2024-04-02 10:10

少了之前分录领用的金额

邹老师 解答

2024-04-02 10:11

你好,那就需要补做领用的金额
借:生产成本等科目,贷:周转材料 

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