送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-04-04 13:53

您好,他们按差额后来开票给我们的话就是 冲预付款

旺旺 追问

2024-04-04 13:56

奥 以前补差价会计是计入成本 这样没按配比原则吧

廖君老师 解答

2024-04-04 14:00

您好,补的冲我们的成本也是可以的,他入账是我们付款的金额作为成本,现在收到退补就是冲这个成本了

旺旺 追问

2024-04-04 14:04

入账时是预付 月末盘点结存入成本

旺旺 追问

2024-04-04 14:05

您的意思是两种处理都可以 我说的预付的这种就是冲预付对吧

廖君老师 解答

2024-04-04 14:06

您好,我们不是根据发票来做成本,按盘点结转,那退补是冲减成本的

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相关问题讨论
您好,他们按差额后来开票给我们的话就是 冲预付款
2024-04-04 13:53:12
你好,借管理费用,贷预付账款
2021-04-13 11:41:51
同学 你好 付款时 借:预付账款 贷:银行存款 货到发票未到 借:原材料、库存商品等 贷:预付账款——暂估预付账款
2018-11-29 20:05:30
你好,是的 ,借:预付账款 贷:银行存款 就是您这样处理
2019-01-08 09:11:55
您好,您具体是怎么做的?
2022-04-13 11:07:10
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