送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-04-04 14:28

您好,以前我们已入 财务费用-手续费么(上面您有个  借 手续费)
没有入的话现在 借:未分配利润  贷:预收,这是要更正申报这个年度的所得税汇缴申报表的

无敌小魔仙 追问

2024-04-04 14:31

对, 
借:预收账款
借:财务费用——手续费
贷:银行存款

廖君老师 解答

2024-04-04 14:32

您好,借方有2个,是收到了部分发票么

无敌小魔仙 追问

2024-04-04 14:34

上一年做的分录,没有收到发票。今年四月份将去年该账户所有的手续费加在一起找银行开的发票

廖君老师 解答

2024-04-04 14:36

您好,这个我明白了,就是上面分录 
借:预收账款
借:财务费用——手续费
这里2个借方的金额是怎么区分的呀,不是说没来发票么,不做一个科目呢

无敌小魔仙 追问

2024-04-04 14:42

转账手续费啊  不同行的转账手续费啊

廖君老师 解答

2024-04-04 14:44

您好,好的,不同行转账手续费,但我们贷方:银行存款只有一个科目
借:财务费用——手续费
贷:银行存款-建行
贷:银行存款-工行
我认为这样分录才对,不管有没有发票来,记财务费用里

无敌小魔仙 追问

2024-04-04 14:49

老师,是这么做的分录。现在就是来票了应该怎么做

廖君老师 解答

2024-04-04 14:50

您好,那您得分享下,借方2个科目的金额是怎么确认的嘛

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...