送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-04-11 07:01

你好,可以在本年度冲正!汇算清缴时作一笔调增即可

小姐大 追问

2018-04-11 08:19

具体怎么做分录呢

老江老师 解答

2018-04-11 08:20

@小姐大:借记管理费用 负数  贷记其他应收款 负数

小姐大 追问

2018-04-11 08:24

我原来的是借管理费用,贷:现金。我现在是要借:其他应收款,贷现金

老江老师 解答

2018-04-11 09:41

@小姐大:是呀,借记管理费用 负数 贷记其他应收款 负数 后,就形成其他应收借方发生额了

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相关问题讨论
你好,可以在本年度冲正!汇算清缴时作一笔调增即可
2018-04-11 07:01:29
你好!借:应付账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:未分配利润
2019-05-31 10:10:45
借短期借款贷其他应付款。
2020-04-08 09:34:38
你好!请象征性的列下金额;另外招标费里怎么还有其他应收款?
2017-03-28 17:01:14
借银行 贷其他应付款,之前那个做借其他应付款 负数 借银行,之后重新做借银行 贷其他应付款
2020-04-13 10:49:44
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