我现在在的公司是以前接手别人家的公司而来的,我们是接着他们的账务处理的,我们是建筑行业,根本没有无形资产,只有资质,但是账上挂了无形资产,一直没有摊销,我该如何处理这个无形资产的数据??还是就让它挂着不理了?有什么风险?
天真 无鞋
于2018-04-11 10:37 发布 1044次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-04-11 10:47
实际没有就把无形资产清理掉。
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实际没有就把无形资产清理掉。
2018-04-11 10:47:18
一般情况下,C收到A的工程款,分录,借;预收账款,贷;银行存款,开发票给A时,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
C在采购工程物资时,收到发票,借;工程施工-材料费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得超值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
C在支付工程人员工资时,借;工程施工-人员费,贷;现金或者银行存款。
C在支付工程其他费用时,借;工程施工-间接费用-XXX费用,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得超值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
C在确认收入时,结转成本,借;主营业务成本,贷;工程施工。
2017-06-01 19:56:17
一般情况下,C收到A的工程款,分录,借;预收账款,贷;银行存款,开发票给A时,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
C在采购工程物资时,收到发票,借;工程施工-材料费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得超值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
C在支付工程人员工资时,借;工程施工-人员费,贷;现金或者银行存款。
C在支付工程其他费用时,借;工程施工-间接费用-XXX费用,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得超值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
C在确认收入时,结转成本,借;主营业务成本,贷;工程施工。
2017-06-01 19:56:24
你好,一般计入在建工程--承包款,工程完工转入固定资产
2019-12-23 23:59:21
有的,可以看一下这个实操课https://lx.kuaizhang.com/main_82/
2019-10-22 19:56:07
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