送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-04-08 13:41

你好,一共销售额是20万吗?如果是的话,在第10行里面填写就可以的,免税的税额按照3%来算,你不需要交税,不影响。

五瓣丁香 追问

2024-04-08 14:05

那如果30万以上,怎么填呢

郭老师 解答

2024-04-08 14:11

一行和第三行填写不含税的销售额,然后减免的2.5%去主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面填写。

五瓣丁香 追问

2024-04-08 15:07

老师哪个第一行和第三行

郭老师 解答

2024-04-08 15:09

数额填写第一行和第三行主表里面。

郭老师 解答

2024-04-08 15:09

在增值税主表里面填写。

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相关问题讨论
你好同学,如果你的销售发票不能作废,那你只能按照销售额缴纳增值税。
2021-11-02 10:43:21
虚开:没有真实的经济业务开具发票,包括介绍虚开,为他人虚开,让他人给自己虚开等 销售:就是销售真的空白的增值税发票
2016-03-25 16:33:55
您好!可以的。但是一样要交税
2017-12-30 15:34:45
请问是进项20,销项20吗?你所说的税具体是什么税?
2016-01-28 14:34:42
这个看税局核定不是按销售额多少
2015-09-29 10:19:44
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