老师,我这个月的进项税额很多,是有留抵的; 申报的时候我发现,税务局把我这个月有开具6%部分的开票税额,都计算成了欠缴增值税款,并有附加税,13%开具的销项都抵减项了,这是为什么
柏丽雅集
于2024-04-08 16:07 发布 124次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-04-08 16:08
你好,你这个附表一打开看一下,6%是不是在简易计税里面填写了。
相关问题讨论
你好,你说的非常对的
2019-03-27 13:23:34
您好,进项税额转出分录,借:主营业务成本等科目,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。补缴了增值税和附加税分录,借;应交税费-未交增值税,应交税费-应交城建税,应交税费-应交教育费附加,应交税费-应交地方教育附加费,贷:现金或者银行存款。
2019-01-12 14:38:19
按你实际交给税局增值税去计提附加税没有交就不计提 你看银行实际扣多少增值税走了
2019-08-08 10:23:41
你好,你这个附表一打开看一下,6%是不是在简易计税里面填写了。
2024-04-08 16:08:10
是的,需要计提的正常计提支付就可以。滞纳金入营业外支出
2023-10-18 14:38:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
柏丽雅集 追问
2024-04-08 16:11
郭老师 解答
2024-04-08 16:12
郭老师 解答
2024-04-08 16:13
柏丽雅集 追问
2024-04-08 16:15
郭老师 解答
2024-04-08 16:17
柏丽雅集 追问
2024-04-08 16:32
郭老师 解答
2024-04-08 16:33
柏丽雅集 追问
2024-04-08 16:47
郭老师 解答
2024-04-08 16:50