送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-04-09 15:10

借企业管理费用或者经营支出贷累计摊销。

美丽的路灯 追问

2024-04-09 15:12

如果是事业单位呢?因为21年购买的无形资产,已经计提累计折旧,是否无形资产摊销额。

郭老师 解答

2024-04-09 15:13

你好,你做累计折旧,
上面写的就是事业会计制度。做账的。

美丽的路灯 追问

2024-04-09 15:15

补计提摊销无形资产的话,借:以前年度盈余  贷:累计摊销。是否可以这样子?

郭老师 解答

2024-04-09 15:17

你好,如果是跨年的,可以。补的是以前年度的可以。

美丽的路灯 追问

2024-04-09 15:32

另外,老师我想问一下。我原来购入的固定资产,因为还有尾款未付完,现在要求将该固定资产款项以预付款形式。现要求入固资中。我这个账务处理要怎么做?

美丽的路灯 追问

2024-04-09 15:33

另外,老师我想问一下。我原来购入的固定资产,因为还有尾款未付完,原来是先将该固定资产款项以预付款形式放着。现要求入固定资产资中。我这个账务处理要怎么好呢?

郭老师 解答

2024-04-09 15:34

好,那你当时怎么挂账?借固定资产贷、银行存款、应付账款,应该做这个。

美丽的路灯 追问

2024-04-09 15:38

借:预付款  贷:财政拨款收入

郭老师 解答

2024-04-09 15:40

你好,当时你固定资产怎么做的?

美丽的路灯 追问

2024-04-09 15:44

我都没入固定资产,因为大项目。要三四年工期。我就想说放挂在预付款中。等今年还有100多万尾款要付完,再入固资。最近审计的说不行。要先入固定资产。所以才想说这个要怎么处理。

郭老师 解答

2024-04-09 15:45

好,那先做在建工程。

郭老师 解答

2024-04-09 15:45

也就是现在没有完工是这个意思吧?借在建工程贷预付账款。

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