我们是建筑的小公司,三月份我们有一笔收入到账了,成本票没有后来在四月份自己在税务局开的,怎么做账呢,这个票含有城建和教育附加等
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于2018-04-11 15:48 发布 665次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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成本票暂估处理,发票来了冲销暂估,按发票入成本账
2018-04-11 15:53:17
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借应收账款贷主营业务收入应交税费--应交增值税
借应交税费--应交增值税贷银行存款
借税金及附加贷应交税费--明细税种
借应交税费--明细税种贷银行存款
2019-01-29 16:08:48
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你好!计入营业外收入就可以
2019-07-12 16:38:36
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你好 金额很大吗 之前分录怎么做的
2019-11-26 16:28:08
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你好,借银行存款 借应交税费(各附加税子目)红字金额,然后借税金及附加红字金额 贷应交税费(各附加税子目)红字金额
2019-06-28 11:50:22
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