现在在的公司是以前接手别人家的公司而来的,我们是接着他们的账务处理的,我们是建筑行业,预收预付的那些账我该如何处理,现在不用付,也收不回的。如何账务处理?
天真 无鞋
于2018-04-12 10:13 发布 746次浏览
- 送心意
岳老师
职称: 注册会计师、注册税务师
2018-04-12 11:02
不用付结转营业外收入,收不回作为营业外支出。
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不用付结转营业外收入,收不回作为营业外支出。
2018-04-12 11:02:44

一般情况下,C收到A的工程款,分录,借;预收账款,贷;银行存款,开发票给A时,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
C在采购工程物资时,收到发票,借;工程施工-材料费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得超值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
C在支付工程人员工资时,借;工程施工-人员费,贷;现金或者银行存款。
C在支付工程其他费用时,借;工程施工-间接费用-XXX费用,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得超值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
C在确认收入时,结转成本,借;主营业务成本,贷;工程施工。
2017-06-01 19:56:24

一般情况下,C收到A的工程款,分录,借;预收账款,贷;银行存款,开发票给A时,借;预收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
C在采购工程物资时,收到发票,借;工程施工-材料费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得超值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
C在支付工程人员工资时,借;工程施工-人员费,贷;现金或者银行存款。
C在支付工程其他费用时,借;工程施工-间接费用-XXX费用,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得超值税专用发票,否则无此分录),贷;现金或者银行存款。
C在确认收入时,结转成本,借;主营业务成本,贷;工程施工。
2017-06-01 19:56:17

你好,借;应交税费——企业所得税,贷;银行存款
2019-08-26 11:23:27

你好,一般计入在建工程--承包款,工程完工转入固定资产
2019-12-23 23:59:21
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天真 无鞋 追问
2018-04-13 08:53
岳老师 解答
2018-04-13 13:07