送心意

若丽老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-04-13 18:00

您好,分录:借:应付账款   100万       贷方 冲减相关损失科目   ,如果损失是费用支出形式的话,那就是借:相关费用科目  -100万

务实的凉面 追问

2024-04-13 18:29

老师,我们建设单位的分录怎么做呢?谢谢

若丽老师 解答

2024-04-13 19:10

您好,您损失的100万是入的什么科目呢?

若丽老师 解答

2024-04-13 19:10

告诉我,我直接给您写分录

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您好,分录:借:应付账款 100万 贷方 冲减相关损失科目 ,如果损失是费用支出形式的话,那就是借:相关费用科目 -100万
2024-04-13 18:00:08
你好借预收账款60万,贷主营业务收入-工程收入60万
2019-07-07 09:59:08
1、最好是打款到单位的账户,然后单位再支付给工人。 2、借:工程施工 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款
2018-03-10 14:35:13
收到款时,借;银行存款,贷;预收账款,转给挂靠方时,借;预付账款,借;银行存款。
2018-02-28 18:27:12
你好! 垫付的施工款确认 其他应收款 扣除回来再冲减其他应收款
2021-09-09 14:56:08
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