您好,请问收到客户给报销的餐费和打车费如何入账 问
那个计入业务招待费 答
做内账用表格做还是财务软件,收入和支需要将税点 问
建议还是财务软件做,收入和支出根据会计制度规范做账 答
你好老师,新公司刚刚成立再没有收到第一笔收入前 问
您好,是的,都计入开办费里面 答
凭证复合怎么取消? 问
同学你好 是什么软件 答
老师,您好,我一直对计提固定资产折旧方法不是太确 问
同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 折旧一般是年限折旧法,比如5年,没有残值。20000/5=4000 借:费用4000 贷:累计折旧4000 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
老师就是分公司花销的费用先由分公司的人员自己垫付 然后由总公司报销 这种怎么做账务处理 是不直接计入其他应付款
答: 你好!可以先做如其他应付款
同一个集团的两个子公司 A 和B ,A公司员工代付了B公司员工的费用,发票开的B公司,可以直接在B公司进行报销么?在B公司进行账务处理,没有直接付款,先做的其他应付款,是其他应付款应付内部员工?
答: 可以在B公司报销。是的,其他应付款~报销人
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请教老师:公司正在股权变更,在还没有变更的情况的下,新股东今天就转了180万到公司账户急于做项目投资,其备注为借款。今在这180万就要转出去。1、今天账务处理是挂其他应付款,关键是年底会有什么风险吗?假如等明年股权变更完后,直接做一笔,借:其他应付款 贷:实收资本 (可以吗)
答: 您好,这个处理是正确的。
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)