上个月交了280元的金税盘服务费,关于减免全额税的分录我是这么做的,购买时借管理费用280,贷现金280,减免的时候借应交税费280,贷营业外收入280,这样做对吗? 正确的应该是如何做呀?
馨儿
于2018-04-12 16:08 发布 2191次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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管理费用,软件做账的记到借方负数,借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2018-11-01 17:25:18
不是放入营业外收入,是借管理费用 -280
2018-12-10 14:12:56
你好,减免的时候贷方是管理费用
2018-10-15 16:49:52
你好,减免分录的贷方是管理费用,而不是营业外收入
2018-04-12 16:10:08
第一种计入管理费用,月末是不是还得做结转。借 本年利润 贷 管理费用 ,第二种 计入营业外收入,季报预缴所得税时增加收入,不会多缴纳税款么?这么做的好处是什么呢
2017-04-07 19:45:31
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