- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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借;应付账款 等科目 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
你好,收到负数进项发票可以这样做分录
2018-04-13 09:21:43
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您好,分录,借;库存商品,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款,负数。
2017-09-10 20:50:02
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先做9月原分录红字,在按10月发票金额做正确的
2018-11-07 15:24:08
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同学您好,您实际红字发票没有开具的是吗
2021-02-20 07:06:28
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你好,撤销之后还重新开吗?
2021-02-20 11:45:26
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