送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-04-16 09:18

你好,这个正常做就可以了你。如果金额比较大的话,你就当固定资产清理。

健忘的吐司 追问

2024-04-16 09:19

没入过账,怎么做固资清理?做账分录怎么写?

宋生老师 解答

2024-04-16 09:30

你好,你要先把之前的补做进来。

健忘的吐司 追问

2024-04-16 09:32

我现在就想问下应该怎么补啊?分录?

宋生老师 解答

2024-04-16 09:34

你好!借固定资产 贷应付账款等。

健忘的吐司 追问

2024-04-16 09:58

那我这应付账款得一直挂着啊?

宋生老师 解答

2024-04-16 10:00

你好,你当时买这个固定资产有付了钱没有?是怎么付的?

健忘的吐司 追问

2024-04-16 10:01

已结付了20万,2020年就付了,当时没入账

宋生老师 解答

2024-04-16 10:03

你好,你当时是银行存款支付,还是怎么支付?

健忘的吐司 追问

2024-04-16 10:12

对,银行存款付过了

宋生老师 解答

2024-04-16 10:14

你好,那你再补做,借应付账款 贷银行存款

健忘的吐司 追问

2024-04-16 10:34

那和现在的银行存款金额就符不上了

宋生老师 解答

2024-04-16 10:36

你好,你之前不是没有做吗?现在做了才应该对得上啊。

健忘的吐司 追问

2024-04-16 10:43

你真是个人才,解决不了问题呐?

宋生老师 解答

2024-04-16 10:45

你好!是这样,你说你以前没有做,没有做那么正常就应该一直对不上,现在做了才能够对得上。是不是这个道理?


你又说现在做了对不上,那就说明之前你肯定做过了,你要去找之前的怎么做的,才能够确定现在怎么做

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你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
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同学,你好 一般是货物到了,发票未到
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2018-10-22 08:35:22
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2018-01-10 08:27:22
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2017-01-20 15:11:07
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