生产出口企业,采用的是综服代办企业代办出口,走的阿里平台,开具的发票是增值税专用发票-代办退税专用,填写申报表的时候要怎么填写,之前说到填到开具其他发票栏,填了申报不通过,后面自动生成的都是专用发票那栏。 进项税额要怎么处理,是办理退税还是直接抵扣,谢谢
玉
于2024-04-16 10:53 发布 116次浏览
- 送心意
朝朝老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2024-04-16 11:00
稍等,正在编辑,稍后答复哈
相关问题讨论
不可以的
做调整分录
借应交税费(待抵扣进项税额) 贷应交税费(进项税额 )
2017-02-22 15:42:14
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
你们是什么行业适用的税率是多少
计算过程是这样的
28100/(1+税率)*税率- 进项税额1534.69
2016-07-25 16:28:31
你好,如果不退税的话,要求你们转内销可以抵扣,如果免税的不可以抵扣。
2022-02-26 09:53:26
是的
2016-05-12 15:52:33
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朝朝老师 解答
2024-04-16 13:24