送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-04-13 12:51

你好,不知道是哪些分录有误,但一般是多计提的用红字冲销,少计提的在本年补提就行了。

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相关问题讨论
你好,具体的是哪一个税款的?
2022-04-09 18:40:00
借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2019-10-22 10:32:30
你好,不知道是哪些分录有误,但一般是多计提的用红字冲销,少计提的在本年补提就行了。
2018-04-13 12:51:52
分录: 1、补计提2017年3月工资: 借:以前年度损益调整----管理费用等 贷: 应付职工薪酬 借:利润分配---未分配利润 贷:以前年度损益调整--管理费用等 2、如果是多计提,则做相反分录。
2018-04-14 10:14:23
你好,也就是多支付了是吧,那现在这个钱能收回来吗。
2021-12-16 14:04:48
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