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老师,小规模纳税人关于增值税,第一季度有代开增值税专用发票发票1万元,已交税款。未申报增值税报表,当时报表没有带出第二季度未开发票,未申报增值税报表,当时报表没有带出,第三季度未开发票,零申报增值税报表,本年累计也是零。报表出现负数,有多缴税金。第四季度未开发票,零申报增值税报表,本年累计也是零。现在要补申报第一季度的增值税报表,第二季至第四季度的增值税报表也要改吗?
答: 同学你好 不用 只要改其他季度的财务报表就行
我们企业是零申报,我这个季度申报的时候查了开票金额,当时不知为何查的比实际少了那我现在发现已经撤不回来了,这样有什么问题吗就是在申报增值税时金额填的比实际开票金额少了这样有什么问题吗?
答: 1、如果申报表的销售额比开票系统的销售额少。已经申报成功,没有税款的情况下,可以作废申报表,重新按正确的金额填写,重新申报。 2、如果有税款,而且税款已经扣缴完成。可以去税务大厅修改申报表,补缴税款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上个季度开票金额281545.96 这个季度开票金额539530.81。 之前都是零申报的 增值税申报表本年累计那里为什么有免税销售额60000
答: 之前季度你有小规模减免
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