送心意

QQ老师

职称中级会计师

2018-04-13 14:01

因为我觉得运费的发票并不是我们开具的,分录: 
  借:应收票据   468000 
      应收账款    2200 
      贷:主营业务收入400000 
            应交税费-——应交增值税(销项税)  68000 
            银行存款   2200

QQ老师 解答

2018-04-13 14:09

销项税对应的是主营业务收入  和垫付的运费无关

追问

2018-04-13 16:48

老师能告诉我正确的分录吗?

QQ老师 解答

2018-04-13 18:28

你好!他的分录没有错,只是是一个符合分录   我么有数据   分科应该是这样  借:应收票据  贷:主营业务收入   应交税费—销项    代垫运费   借:应收票据  或应收账款   贷:银行存款

追问

2018-04-13 18:31

分开写我能理解,复合分录不能理解,谢谢你的回答。

QQ老师 解答

2018-04-13 19:06

不客气

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因为我觉得运费的发票并不是我们开具的,分录: 借:应收票据 468000 应收账款 2200 贷:主营业务收入400000 应交税费-——应交增值税(销项税) 68000 银行存款 2200
2018-04-13 14:01:05
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
待垫运费的增值税销售方不核算。通过往来科目记账。
2018-05-01 16:35:58
你好,代垫运杂费借方计入应收账款,贷方计入银行存款等科目 不体现销项税额中的
2019-06-23 16:45:23
你好 借:销售费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 是进项税额
2022-11-18 11:28:50
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