送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-04-13 15:09

计提时  借管理费用-工会经费   贷其他应付款-工会经费   上缴  借:其他应付款   贷:银行存款

丫丫 追问

2018-04-13 15:19

使用的时候也是借:其他应付款 贷:银行存款 吧?  然后计提是2%的比例,上缴是0.8%的比例,剩下的部分才能使用是这样吧

徐阿富老师 解答

2018-04-13 15:29

你好,是的,非常正确,多多关注学堂的课

丫丫 追问

2018-04-13 15:32

老师,之前公司一直用的应付职工薪酬科目核算的,我可以直接改过来吗

徐阿富老师 解答

2018-04-13 15:33

你好,可以调整为你习惯的没事

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相关问题讨论
计提时 借管理费用-工会经费 贷其他应付款-工会经费 上缴 借:其他应付款 贷:银行存款
2018-04-13 15:09:44
你好,一般没有涉及收入费用的不做预算会计
2019-06-18 10:40:01
你好,工资这笔分录,是必须先计提,再发放分两笔分录做账
2017-05-26 11:12:10
1、对于工资上月未计提,次月发放的处理完全正确。就是次月发放后,次月直接计入销售费用、管理费用等。 2、对于扣回的600元,直接冲减公司承担的社保费用。如这个员工是管理人员,就是冲销管理费用——社保费 借:库存现金600 借:管理费用——社保费-600
2019-04-05 22:16:21
您好,您是说,3月份计提工资里没有扣下来这个个税部分吗
2020-05-14 09:52:26
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