- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-04-13 15:09
计提时 借管理费用-工会经费 贷其他应付款-工会经费 上缴 借:其他应付款 贷:银行存款
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计提时 借管理费用-工会经费 贷其他应付款-工会经费 上缴 借:其他应付款 贷:银行存款
2018-04-13 15:09:44

你好,一般没有涉及收入费用的不做预算会计
2019-06-18 10:40:01

你好,工资这笔分录,是必须先计提,再发放分两笔分录做账
2017-05-26 11:12:10

1、对于工资上月未计提,次月发放的处理完全正确。就是次月发放后,次月直接计入销售费用、管理费用等。
2、对于扣回的600元,直接冲减公司承担的社保费用。如这个员工是管理人员,就是冲销管理费用——社保费
借:库存现金600
借:管理费用——社保费-600
2019-04-05 22:16:21

您好,您是说,3月份计提工资里没有扣下来这个个税部分吗
2020-05-14 09:52:26
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