你好老师,关于补缴去年7月-12月社保的公告在哪里 问
您好,在你们申报社保APP的首页上面就有 答
老师,请教一下业务问题。我们公司2022年12月与202 问
你好 收入差额应该更正23年度的汇算清缴,用以前年度损益调整科目来调整 答
2024年7月税务注销,2024年12月重新开通税务,个税认 问
现在补申报11月份提示什么 答
你好老师,电商销售的2025年是出了哪些新的优惠政 问
您好,大平台有上线国家“以旧换新”补贴 2.抖音电商继续商品卡免佣政策同,商家完成物定的任务,可以免佣金 答
老师,您好,请问固定资产清理分录是怎样做,因有一台 问
同学你好 得先补折旧才可以 然后做固定资产清理的 答
我今年二月份认证的发票税额是1500元,但是我在申报二月份税的时候并没有把它填到表二里和主表里。我家当月没有销售收入,所以我把这个事给忘了,那我现在这个进项税以后还能不能抵扣了?因为我们四月份这个月又开发票了,下个月申报的时候就想抵这个税
答: 可以抵扣这个税额,没有关系,验票了就可以抵扣处理。
我销售收入了1,000,000。己开发票13个点,那我计划多少进项票?
答: 你好,你单位增值税税负率是控制在多少呢?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上月有留底税进项税30000多,是茶青收购按10%的,今天开了含税销售收入43750元是茶叶款10%,开了含税销售收入43750元是茶具套装16%,收了张24700的进项发票是茶具套装16%,还没去认证抵扣,上月都还有那么多留底税了,这24700的进项票这个月要需不需要拿去认证抵扣呢?
答: 你好! 可以的 这24700的进项票这个月可以拿去认证抵扣