送心意

蒋老师

职称,中级会计师

2018-04-13 17:01

你好, 按实际应收金额开票,在备注写一下折让就可以了。

小柠檬 追问

2018-04-13 17:05

这张发票是1个月前开的,这是在售后阶段发现的,那您的意思是之前那张红字冲回,我们已经收完钱了,这不过是要给人家销售折让

蒋老师 解答

2018-04-13 17:18

有两种解决办法,1.重新开一张红字发票,并让对方退还原始发票,重新开折后价的发票2.如果对方是公司,让对方开一张对应折扣金额的发票灵活处理也是可以的。看你们实际情况处理。

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你好, 按实际应收金额开票,在备注写一下折让就可以了。
2018-04-13 17:01:33
你好,根据发生的折让情况,申请开具相应金额的负数发票就是了
2020-05-11 15:08:04
开票系统里的分类编码里没有没有这让这个编码,这个我直接添加行吗?能的话能告诉我一下操作步骤吗
2016-12-12 09:14:52
你好,你所指的如何处理是如何开具发票的意思、还是如何做账务处理分录的意思?
2020-07-20 21:19:45
您好!实操问题请让辅导老师远程操作
2015-09-19 15:51:42
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