我这边是建筑业小规模纳税人,今年2月开错了一张5%税率增值税专用发票,这个季度报税才发现,税款也是按5%交的税,对也已经抵扣,想请教您我这边让对方开红字发票通知单,然后我这边再红冲之前的5%税率,然后再开一张正确3%税率的票。[撇嘴][撇嘴]问题是我这边以后没有5%的票,只能开3%税率的票,红冲的税款是不是也可以和3%的税率相抵,剩余2%的税率是不是可以留作以后留抵?
002
于2018-04-14 09:15 发布 788次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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我公司收到其他公司销售拆让费,需要提供给对方“红字增值税专用发票通知单”,请问如何办理?是否去国税柜台?需要提供什么资料?谢谢
2017-06-20 16:08:11
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开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57
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错误发票的税额可以和正确发票的税额相抵,没有抵扣完的部分可以无限期结转抵扣。
2018-04-14 10:43:37
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直接在系统里面申请填开,税局审批通过后,可以直接开具负数发票
2015-11-15 14:03:54
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您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
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