送心意

L黄老师

职称,10实战经验

2018-04-14 11:29

您好 
1、外账(工资未在公账发)统一按申报表上的单位和个人负担金额做账 
1.1发放工资 
借:应付工资 
贷:其他应收款--社保(个人部分) 
贷:现金 
1.2交社保时 
借:其他应收款---社保(个人部分) 
借:管理费用--社保 
贷:银行存款 
2、内账处理 
分录和以上外账分录一样,按你的问题所提,实际应该收金额全部计其他应收。据实反应。

DQ 追问

2018-04-14 12:41

社保需不需要计提呢?

DQ 追问

2018-04-14 13:00

老师,但是工资表上的人又不是这几个人,那怎么操作呢?

L黄老师 解答

2018-04-16 16:39

@DQ:您好 
1、社保不用计提,当月支付时,在当月进行账务处理 
2、关于社保与个税人数不一样,外账:请保持一致。内账:按实际权责处理就行 
3、

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