送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-04-14 12:49

您好,一般情况下,把安装的材料费,人工费,记入劳务成本科目,等确认收入后,按匹配的成本,再结转入主营业务成本科目。工资可以转成本的。

319800380 追问

2018-04-14 12:54

还有留底进项有抵扣需要做在账上吗

老王老师 解答

2018-04-14 12:56

您好,一般纳税人,需要做在账上的,小规模纳税人,不需要做在账上的。

319800380 追问

2018-04-14 12:56

比如我2月份销项1500.其中留底抵扣500,本月没有进项,本月需要缴纳1000元增值税,那怎么做账

老王老师 解答

2018-04-14 12:58

您好,是的,需要交纳1000元增值税,做账时,借;应交税费-应交增值税-销项,1500,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,1500。同时,借;应交税费-应交增值税-转出未交增值税,1500,贷;应交税费-未交增值税,1500

319800380 追问

2018-04-14 13:08

只要转出1000吧

老王老师 解答

2018-04-14 13:12

您好,不是的,那个留抵的原来不是在应交税费-未交增值税的借方了吗?最后应交税费-未交增值税科目余额是1000元。按1000元交税就行了。

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