老师 您好 我咨询一个问题 去年12月我们本来是有个沖减的进项票,但是没有实际 收到,我们做了账,我手填电子税务局里的进项税转出里面红字信息表了,今年2月实际对方开了负数票,我2月系统里面自动出来了这个红字信息表数字,相当于我又交一遍这个钱,请问有什么方法补救啊?
激情的鸵鸟
于2024-04-25 10:41 发布 111次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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2024-04-25 10:54:32
账上是不是没有做进项转出的分录?
2023-12-18 11:31:08
您好!不需要。
2017-04-13 16:46:29
你好,在增值税申报表附表二中有专门的进项税转出项,按转出的原因分别填入相应的进项转出栏,自动汇总入第13栏的“本期进项税转出额”,增值税申报汇总表中第14栏的本期数自动采用附表二的13栏。
2019-07-21 21:14:46
需要作进项税转出
2018-11-19 14:41:27
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