@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答

在建工程完工后需要转变为固定资产吗?有些不是只要摊销,不记固定资产
答: 你好,需要的 那是待摊费用
老师:这是原先计入\'在建工程"里面的,加上这次人防费35,640元,在建工程共金额:8,609,100元,全部一块儿转固定资产吗?一直都未投产,那转到固定资产按多少年限摊销呢?
答: 你好,同学 是的,一块计入固定资产科目,一般是按照30年折旧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
如果购买的土地比如在2023年1月开建,如果2024年1月完工,是把2023年1月到2024年摊销入在建工程这个转固定资产,完工后的土地摊销计入哪里呢
答: 您好,这个是属于管理费用的









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