- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
你好,可以这样做分录
2018-04-16 16:14:32

你好,拿去冲管理费用,借银行存款,贷管理费用-担保费
2019-06-10 16:35:24

您好!你说的哪两金?
2016-12-31 10:42:05

你好,是贷款的担保费么?
2020-04-16 10:06:29

我公司7-9月分别向担保公司支付担保费100000 60000 100000,当时未收到发票;在支付时 借:待摊费用贷:银行存款,并已分月摊销,11月发票到了,因当初会计处理错误未挂其他应收款,现在收到发票应如何处理,尽管开票日期与付款日期不一致,可以将发票直接附在前期的凭证中吗?若不可以,那之前的账务该如何调整,提前的摊销该怎么办?
2015-12-14 10:42:43
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