老师好,个税手续费返还还需要缴纳增值税吗 问
你好是的,是需要交的。 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答
你好老师,年度应纳税所得额是指什么 问
你好,那个就是一年下来应该计税的基数。 一般是根据利润总额来的。 答
老师,我司2月份冲红了免税发票10959.2,然后开具了 问
你好,是的,这样子的话收入负数了。 你这个要填负数,要上门申报。 答

审计出的财务报表和我2017年的年报不一致,(好多科目有调整),我需要在申报系统里更正成和审计一样的数据吗?我们公司无形资产一直未摊销,审计直接摊销计入管理费用,那我今年要怎么摊销,要补提以前年度的摊销还是接着审计的已摊销的金额往下摊销啊
答: 你好,你的审计是报表审计还是所得税审计?二者不一样的。
我们公司今年2月份有一个账务,从费用调整进入了无形资产,实际上21年11月份就该入无形资产的,但是当时计入了管理费用,现在2月份刚调整以前年度损益计入了无形资产,请问,这个无形资产的摊销是从11月份开始摊,还是2月份开始摊销,谢谢!
答: 你好; 如果是11月的无形资产; 那么11月就得分摊的 ;当月做无形资产分摊的 ;
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
以前年度的研发支出全部都结转到了管理费用,费用化了。现在税务要求把取得证书的研发项目计入无形资产进行摊销,请问往年几个年度取得证书的项目全部金额都要转入无形资产吗?还是只是按比例计入一部分?摊销是今年一次性补齐往年摊销还是从今年摊销的月份开始?
答: 你好,所有的都需要转的,只要符合要求的,他当时是怎么告诉你的,需要你们自己分出来吧。

