购买办公家具共1万元,4月1日预付3000,4月10日发票与家居收到,发票金额是1万,余款7000元还没付 ,如何做账 分录如何写?
木叶萧萧
于2018-04-17 14:41 发布 707次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-04-17 14:42
你好!借预付账款 贷银行存款3000
然后借固定资产 贷预付账款 应付账款7000
相关问题讨论
你好!借预付账款 贷银行存款3000
然后借固定资产 贷预付账款 应付账款7000
2018-04-17 14:42:36
你好,借:预付账款1 贷:银行存款1,到票,借:固定资产 3 贷:预付账款3,付余额,借:预付账款2 贷:银行存款2
2018-01-26 10:10:04
您好!借管理费用-办公费 贷现金
2017-08-01 16:11:55
借预付账款 贷银行存款
借固定资产-暂估 贷预付账款 应付账款
借应付账款 贷银行存款
2017-04-26 16:49:12
您好
借:工程物资 100
借:应交税费-应交增值税-进项税额 13
贷:应付账款 113
借:在建工程 100
贷:工程物资 100
借:在建工程 10
贷:原材料 10
借:在建工程 30
借:应交税费-应交增值税-进项税额 2.7
贷:银行存款 32.7
借:固定资产 100%2B10%2B30=140
贷:在建工程 140
2020-04-13 18:33:00
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木叶萧萧 追问
2018-04-17 15:00
宋生老师 解答
2018-04-17 15:02