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曲不凡
于2024-04-30 16:57 发布 478次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2024-04-30 16:59
准则里面规定的是做固定资产清理,但是实际作战中,你做固定资产清理,你的增值税销售额和所得税的销售额不一致,建议你还是做到其他业务收入里面。
曲不凡 追问
2024-04-30 17:00
做其他业务收入,还需要摊销吗?当月都售卖掉了呀
郭老师 解答
2024-04-30 17:01
不需要摊销的,借,固定资产清理,累计折旧贷,固定资产借,银行存款贷,其他业务收入应交税费借,营业外支出贷,固定资产清理。
2024-04-30 17:12
老师,这样做可以吗,借方:固定资产清理 贷方 其他业务收入 销项税额
2024-04-30 17:13
那你收到的钱怎么做?
2024-04-30 17:15
借方银行,贷方应收 那把其他业务收入计入到固定资产清理科目可以吗
2024-04-30 17:16
你写一下完整的,你这样应收账款又有余额了不是?
2024-04-30 17:22
借方:应收账款 ,贷方:其他业务收入 销项税 ,收到款 借方:银行,贷方:应收,我问的是需不需要计入固定资产清理科目
2024-04-30 17:26
需要的,我上面给你写了完整的不是吗?不需要摊销的,借,固定资产清理,累计折旧贷,固定资产借,银行存款贷,其他业务收入应交税费借,营业外支出贷,固定资产清理。
你按照上面的来给不行吗?我已经给你写了全部的完整的,还有哪一个不明白?只不过是把我第二个拆出来了,通过了应收账款。
2024-04-30 17:40
你的第一个固定资产清理,累计折旧,贷方:固定资产,这个科目是厂房的折旧 ,还是开发票收入的折旧
2024-04-30 17:42
累计折旧是你折旧的金额,固定资产是固定资产的,原值差额就是固定资产清理呀
2024-04-30 17:43
我感觉咱俩说的都不是一个意思
2024-04-30 17:48
你应该是没有理解,我回复的没有问题你可以自己带数据试下
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2024-04-30 17:00
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2024-04-30 17:01
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2024-04-30 17:48