送心意

赵老师

职称中级会计师

2015-04-11 13:33

老师小规模纳税人的发票开具超过30000元就是要交增值税的,那我如果限制每个月对外开具发票不超过30000元的话那我每个月做小规模纳税人申报表的时候是不是就属于0申报,我理解的对吗?

妈妈爱菠菜 追问

2015-04-11 13:55

要是税务机关没有代开增值税专用发票,那是不是增值税纳税申报表中的栏次1会等于栏次3

赵老师 解答

2015-04-11 13:18

借:应交税费-应交增值税  贷:营业外收入

赵老师 解答

2015-04-11 13:47

不属于零申报,有数据的.只是应纳的税额减免了,申报表中有税额减免的.

赵老师 解答

2015-04-11 14:58

是的

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小企业会计准则
2019-03-28 07:48:05
同学好,增值税减免税款月末转入营业外收入
2019-02-19 10:45:01
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2019-08-02 08:34:20
您好,是的就是这么做账的。
2023-02-10 14:36:48
借转出未交增值税 贷减免税款
2019-12-04 11:54:32
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