我公司提供场地装修好交给第三方经营,费用根据利润提成来,收入款项入我公司账户,然后次月扣除我公司提成租金后剩余款项打给经营方,如何做账务处理
耍酷的大树
于2024-05-08 09:02 发布 223次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-05-08 09:04
借:银行存款
贷:预收账款 或 其他应付款(如果尚未确认收入)
或
贷:营业收入(如果已确认收入)
借:预收账款 或 其他应付款
贷:营业收入(确认的提成租金金额)
贷:应付账款(给经营方的剩余款项)
借:应付账款
贷:银行存款
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借:银行存款
贷:预收账款 或 其他应付款(如果尚未确认收入)
或
贷:营业收入(如果已确认收入)
借:预收账款 或 其他应付款
贷:营业收入(确认的提成租金金额)
贷:应付账款(给经营方的剩余款项)
借:应付账款
贷:银行存款
2024-05-08 09:04:28

你好,同学。你可以签订三方协议,代收代付处理。
2019-11-11 10:50:54

你好!内帐收取的房租冲减你们自己的房租费用,借:银行存款 贷:待摊费用就可以。待摊费用科目应该已经取消了一年内的用预付账款科目代替了
2016-02-27 21:14:30

你好,这个不建议你们这样操作。因为这个非金融企业,容易形成资金池。
账务处理是
借:银行存款
贷:其他应付款
2020-07-07 14:02:06

你好,收到客户货款: 借:银行存款 贷:其他应付款
付款给第三方时: 借:其他应付款 贷:银行存款
2018-09-12 11:21:19
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