送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-04-18 19:29

你好!一般是月底的时候把销项税和进项税之差,结转到未交增值税中,就是下月应交纳税款。

上传图片  
相关问题讨论
你好!一般是月底的时候把销项税和进项税之差,结转到未交增值税中,就是下月应交纳税款。
2018-04-18 19:29:16
结转未交增值税,就是编制月末录(年末)结转增值税的分录
2021-11-28 13:59:19
就是要吧销项税、进项税,借转入转出未交增值税,借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税,然后在借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,进入未交增值税的,就是要缴纳的增值税,然后在借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
2018-08-06 17:32:22
进项销项有些月末不结转,年末一块结转的
2019-09-22 20:33:03
是的,就是月末结转销项税和进项税的差额
2023-04-27 10:53:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...