老师入固定资产,借固定资产,贷什么? 问
没有支付的其他应付款 如果已经支付了银行存款。 答
供应商款项支付多了,现在对方要求我们写收据,然后 问
你们收到的是银行存款就不需要写收据,双方都可以做账,申请退款批准就可以直接退 答
银行开出的手续费发票可以抵扣进项税么 问
银行开出的手续费专用发票可以抵扣进项税 答
老师,你好。请问股权汇款时,是不是要注明是“投资 问
超过注册资金入其他应付款,注明是的“往来款”,就只能入其他应付款科目 答
请问老师,关于企业分红,以下会计分录做的是否正确:1 问
你好,第三个计提的时候不对。借,利润分配应付股利,贷应付股利, 然后做一个结转,借利润分配未分配利润,贷,利润分配应付股利。 答

你好老师,应收账款转营业外支出,年度汇算的时候需要进行纳税调增吗?应付账款转营业外收入,汇算的时候需要进行纳税调整吗
答: 你好,同学 核销处理的话,你们内部出个核销说明,领导签字,留在备查资料,不用纳税调整
1、应收账款里,客户多付了0.9!计入营业外收入可以吧?2、应付账款里,多付供应商0.5走营业外支出?
答: 您好!1.计入营业外收入科目。2.应付账款里,多付供应商0.5走营业外支出科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问我们公司需要注销,但是应收账款和应付账款下面有余额未支付,但是注销后应付账款等有钱了还是需要老板个人支付给对方的,应收账款,等客户有钱了也是会支付给老板个人的,这个情况我们的应收账款还是做借:营业外支出 贷:应收账款(营业外支出需要做纳税调增)应付账款还是做借:应付账款 贷:营业外收入(营业个收入不做纳税调减)老师请问这么做对吗?
答: 对的,是的,是这么做的。


酆芯之恋 追问
2024-05-10 10:23
冉老师 解答
2024-05-10 10:26
酆芯之恋 追问
2024-05-10 10:34
冉老师 解答
2024-05-10 10:35