我目前的操作是计提时借:利润分配——未分配利润,贷:应交税金——生产经营所得,但月末没做利润结转,直接在报表反应,这样正确吗?正常的分录应该如何处理?
Zmj
于2018-04-19 11:07 发布 573次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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为啥这样做分录,增值税是价外税。
2017-03-15 21:22:29
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你好,按第一种方式处理的
2019-01-07 08:29:58
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我怎么没看懂您写的分录是什么意思啊?
2017-05-16 15:16:01
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你好,借本年利润贷,利润分配补上一个这个就行。
2021-12-22 09:27:42
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1是对的,2,提取盈余公积,借:利润分配-提取盈余公积,贷;盈余公积,3、分配利润时 借;分配利润-应付利润 贷;应付股利,借,应付股利,贷,银行存款
2019-06-05 15:07:28
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