送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2024-05-10 16:47

你好,借:应付职工薪酬-工资

贷:其他应收款

魁梧的早晨 追问

2024-05-11 10:31

但是员工工资没发,没走银行账,借:银行存款 贷:应付职工薪酬  这个里面需要加上挂账的那部分的金额吗?那应付职工薪酬需要计提吗

微微老师 解答

2024-05-11 10:34

您好,应付职工薪酬需要计提的呢。

魁梧的早晨 追问

2024-05-11 10:38

好的,谢谢

微微老师 解答

2024-05-11 10:44

 不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。

上传图片  
相关问题讨论
你好,借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款
2024-05-10 16:47:44
你好!借管理费用-工资 贷应付职工薪酬 这样就可以了。
2019-11-29 17:09:59
您好,首先这种做法法律是不允许的。 其次,按照车票 借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金
2019-02-13 09:59:06
你好,通常计入管理费用
2016-12-02 14:30:27
你好!需要提供相关发票才可以做账
2018-10-12 13:36:55
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...