员工挂账用工资抵,怎么做分录
魁梧的早晨
于2024-05-10 16:42 发布 337次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2024-05-10 16:47
你好,借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款
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你好,借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款
2024-05-10 16:47:44
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你好!借管理费用-工资 贷应付职工薪酬
这样就可以了。
2019-11-29 17:09:59
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您好,首先这种做法法律是不允许的。
其次,按照车票
借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:库存现金
2019-02-13 09:59:06
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你好,通常计入管理费用
2016-12-02 14:30:27
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你好!需要提供相关发票才可以做账
2018-10-12 13:36:55
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