客户有退货,需要部分红冲发票,但是之前开的发票是电子普通发票。但是现在因为开票系统升级了,只能开全电发票,请问怎么对之前的电子普票部分红冲?
燕
于2024-05-13 14:24 发布 333次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-05-13 14:26
功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。
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2.跨月的普票或已经抄税的普票,发现开错了,需进行普票冲红。
点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码,自动带出与蓝字发票一致的信息,核实无误后打印,此操作需要占用一张纸质发票。
2020-02-29 12:50:05
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你好,开票软件有个负数,点击然后把要冲红的发票号码录入。
2019-08-06 08:53:56
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你好,登录税盘在右上边点负数发票,直接开具就可以
2020-07-16 14:48:49
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功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。
录入查询条件,点击【查询】按钮。在页面点击【选择】,将选中的蓝字发票信息自动带入到页面,选择冲红原因,点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面,再点击 【开具发票】,完成红字发票开具。
2024-05-13 14:26:08
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,跨月普通发票是可能直接在开票系统中冲红的。
2017-12-14 19:00:07
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