送心意

xuexiu0227

职称从业

2015-11-17 13:20

我们是小规模纳税人,十月份有一张发票开错了,这个月开了张对应的红字发票,但是本月在对上个月的营业额进行报税的时候已经把开错的发票的金额也报进去了,请问下个月对这个月的营业额进行报税的时候要不要加上红字发票的金额?

xuexiu0227 解答

2015-11-17 13:30

要把红字发票的金额作为减项,那样才没有多申报

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相关问题讨论
你好,按正数减去负数之后的收入,税额申报就是了 比如正数发票收入100万,销项税额13万,红冲发票收入10万,负数销项税额1.3万。那么申报的时候,收入按100万—10万填写,销项税额按13万—1.3万填写就是了 
2021-11-06 10:44:27
同学,你好 你是开具了红字发票,还是收到红字发票?
2022-01-15 21:20:18
我们是小规模纳税人,十月份有一张发票开错了,这个月开了张对应的红字发票,但是本月在对上个月的营业额进行报税的时候已经把开错的发票的金额也报进去了,请问下个月对这个月的营业额进行报税的时候要不要加上红字发票的金额?
2015-11-17 13:20:07
你好,是销项红冲,还是进项红冲?
2019-06-12 20:54:52
你好 手动修改试下 你上报汇总了吗
2021-10-04 10:00:29
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