送心意

黄陆壹老师

职称中级会计师,初级会计师

2024-05-16 15:01

同学好,如果没有发票。那这个预付账款就直接转费用处理核销掉。然后做纳税调整处理。

优雅的柚子 追问

2024-05-16 15:09

谢谢老师 要是做账该怎么做呢

黄陆壹老师 解答

2024-05-16 15:09

借:费用科目
贷:预付账款

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相关问题讨论
同学好,如果没有发票。那这个预付账款就直接转费用处理核销掉。然后做纳税调整处理。
2024-05-16 15:01:10
你好你都没做费用就不调整。但是你不可能一直挂预付账款吧。你实际就是费用是吗
2020-06-01 16:38:19
你好,收到了发票应当从预付账款调整到费用核算才是啊 
2021-04-08 10:25:08
这个调表不调账的,不做分录的
2018-06-05 09:58:24
借未分配利润贷应交税费 借应交税费贷银存
2020-07-07 09:08:24
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