老师,请问8月份领用材料 ,出口报关单是9月1日出口的。那么是在9月份结转成本,但是在8月份领料生产的,要不要在8月份做一笔发出商品先?
簿荷梨子
于2018-04-21 18:40 发布 655次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
你好,理想的做法是,发出后,借记发出商品!实务中,大多是根据报关,开具发票,确认收入结转成本
2018-04-21 18:56:57
8月做发出商品处理,9月结转成本
借:发出商品
贷:库存商品
九月结转成本时
借:主营业务成本
贷:发出商品
2017-12-01 09:41:27
您好,最好在8月份做一笔发出商品处理。
2018-04-21 21:26:24
手册核销时,在免抵退系统第一步中的,进料加工手册核销录入中,有一项叫结转料件,它是进料手册合同履行完后,未使用完的并结转至其它手册的进口料件金,也就是从旧的转入新合同手册的进口报关单,应录入在这,不是录入到第一步中的,进口料件明细录入中去,转入报关单跟进口同样做法,转出部分在合同核销时,结转余料那块录入.
2020-04-01 15:51:31
你好,你所说的发票是进项发票还是销售发票。是外贸公司?
2019-03-30 09:42:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息