送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-23 09:00

你好 
借;管理费用——办公费   贷;其他应付款

痴情的红酒 追问

2018-04-23 09:09

那不用过一下现金这个科目么

邹老师 解答

2018-04-23 09:10

你好,如果你没有把这个款做报销给老板,是不需要的

痴情的红酒 追问

2018-04-23 09:17

老师 收据是确定不能做外账的吧 我咋听有些老会计说没有这么严 收据之类也可以入外账呢

邹老师 解答

2018-04-23 09:20

你好,费用或成本的收据是无法入账的

痴情的红酒 追问

2018-04-23 09:21

好的 谢谢老师

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相关问题讨论
你好 借;管理费用——办公费 贷;其他应付款
2018-04-23 09:00:14
请问这种情况账务怎么处理
2015-10-16 16:54:39
你好,应该是员工报销45000,然后还给老板40000。
2021-04-09 21:44:49
你好,就是做这个分录,然后公司支付给了老板,就冲销其他应付款
2017-11-27 11:08:30
你是做内账吧,那就按你们实际发生的业务开始建账做账就可以,把之前业务按时间整理好,之后开始做账就可以
2019-10-12 10:43:03
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