:业务员小韦9月共借支50433元,差旅招待报销26813.3元,代付金22281元:代付金23813元中的1532元是出纳处转给本公司的销售客服小玲支付的。怎么做分录入账
Miya
于2018-04-23 11:14 发布 678次浏览
- 送心意
燕燕老师
职称: 中级经济师、初级会计师、初级审计师,中级会计师
2018-04-23 11:23
业务员小韦 借支50433元
借:其他应收款 50433
贷:库存现金/银行存款 50433
差旅招待报销26813.3元
借:销售费用 26813.3
贷:其他应收款 26813.3
代付金22281元,不知道你是什么意思?是付给客户金额?还是销售客服小玲代业务员小韦支付的差旅招待费?
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业务员小韦 借支50433元
借:其他应收款 50433
贷:库存现金/银行存款 50433
差旅招待报销26813.3元
借:销售费用 26813.3
贷:其他应收款 26813.3
代付金22281元,不知道你是什么意思?是付给客户金额?还是销售客服小玲代业务员小韦支付的差旅招待费?
2018-04-23 11:23:42
您好,出差的车费入差旅费。请客户吃饭,礼品的入业务招待费
2020-07-13 09:58:45
你好,如果是公司负担,是可以的
借;销售费用——差旅费 贷;库存现金等科目
2017-05-09 08:38:51
这是两笔业务:
一、厂家返钱,冲成本及进项税额;
二、给业务员发奖励,这是您发的,没有区别,按照应付职工薪酬核算。
业务不要看名义,要看实质。
2018-08-29 11:12:29
借:管理费用-差旅费
贷:库存现金
2023-09-17 20:10:01
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Miya 追问
2018-04-23 11:59