送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-04-23 11:37

3月借:预付账款 -电费365.14   贷:银行存款 365.14       4月 借 管理费用-水电费  312.09  借应交税费-应交增值税-进项税额53.05   贷:预付账款 365.14              水费也是一样的分录,只是金额不一样。  这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。

Rainbow 追问

2018-04-23 14:14

3月份没有做分录,四月份应该如何处理?可以直接做到4月的账上吗?

徐阿富老师 解答

2018-04-23 14:20

你好,其实,不管你做在哪个月,我都在上面写得清清楚楚了,你按照先做付款,再做发票到就可以。

上传图片  
相关问题讨论
3月借:预付账款 -电费365.14 贷:银行存款 365.14 4月 借 管理费用-水电费 312.09 借应交税费-应交增值税-进项税额53.05 贷:预付账款 365.14 水费也是一样的分录,只是金额不一样。 这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。
2018-04-23 11:37:50
你好 只是代收代缴 不赚取服务费的话 走借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
2019-06-26 13:27:41
你好 这个是生产经营用的吗
2021-03-25 18:45:09
由于没有及时去开水电费发票 我10月的电费 后面才开 付款时候 我是借:工程单位-电费 贷:银行存款 现在这个月来了发票 我要怎么处理合适
2015-12-15 09:20:06
预付时候 借其他应付款 贷银行存款 收到票借管理费用 贷其他应付款
2015-10-09 16:23:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...