送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2018-04-23 11:37

3月借:预付账款 -电费365.14   贷:银行存款 365.14       4月 借 管理费用-水电费  312.09  借应交税费-应交增值税-进项税额53.05   贷:预付账款 365.14              水费也是一样的分录,只是金额不一样。  这个问题若还有疑问,请继续提,等我答复你明确了,如果觉得还满意,请给我评价,谢谢。

Rainbow 追问

2018-04-23 14:14

3月份没有做分录,四月份应该如何处理?可以直接做到4月的账上吗?

徐阿富老师 解答

2018-04-23 14:20

你好,其实,不管你做在哪个月,我都在上面写得清清楚楚了,你按照先做付款,再做发票到就可以。

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