送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-23 11:46

你好,需要这样做账务处理的 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

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你好,需要这样做账务处理的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-04-23 11:46:28
借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款等。
2021-05-14 11:30:55
你好,同学。 入账是按实际发生入账处理。 然后税前扣除,福利费是工资14%,业务执行费是实际的千分之5和收入的千分之5
2019-11-04 13:30:12
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
你好!是后面这个分录了,
2017-12-26 14:22:44
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