送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-24 08:42

甲公司是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。销售商品、材料的价款中均不包含增值税,其成本随销售收入的确认逐笔结转,本年利润采用表结法核算。2017年1月至11月实现主营业务收入1500万元,主营业务成本1000万元,其他业务收入500万元,其他业务成本为400万元,税金及附加80万元,管理费用100万元,财务费用15万元,投资收益30万元,公允价值变动损益100万元,营业外收入30万元。2017年12月份甲公司发生的交易或事项: (1)12月1日,出售一项无形资产,共取得价款20万元,支付相关税费1万元,该设备原价50万元,采用直线法摊销,无残值,该无形资产原计划摊销10年,到出售时已经摊销了8年。

邹老师 解答

2018-04-24 08:42

你好,是无形资产出售,怎么后面给的是设备的原价,是不是题目信息有误啊

邹老师 解答

2018-04-24 08:44

你好,是无形资产出售,怎么后面给的是设备的原价,是不是题目信息有误啊,出售无形资产应当给无形资产的初始入账价值信息才是的

Anne 追问

2018-04-24 08:45

老师,你审题不能比我还急 
甲公司是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。销售商品、材料的价款中均不包含增值税,其成本随销售收入的确认逐笔结转,本年利润采用表结法核算。 
原值50万,无残值,直线摊销10年,即每年摊5万,摊了8年,然后出售了,取得收入20万,支付相关税费1万

邹老师 解答

2018-04-24 08:46

借;银行存款  20  累计摊销40  贷; 无形资产 50  应交税费 1  营业外收入 9

Anne 追问

2018-04-24 08:48

而且这个题目还是你们会计学堂的初级实务押题卷第1套的不定项选择题

Anne 追问

2018-04-24 08:49

这是原题目 
甲公司是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。销售商品、材料的价款中均不包含 
增值税,其成本随销售收入的确认逐笔结转,本年利润采用表结法核算。2017年1月至11月实现主营业务收入1500万元,主营业务成本1000万元,其他业务收入500万元,其他业务成本为400万元,税金及附加80万元,管理费用100万元,财务费用15万元,投资收益30万元,公允价值变动损益100万元,营业外收入30万元。2017年12月份甲公司发生的交易或事项: (1)12月1日,出售一项无形资产,共取得价款20万元,支付相关税费1万元,该设备原价50万元,采用直线法摊销,无残值,该无形资产原计划摊销10年,到出售时已经摊销了8年。

邹老师 解答

2018-04-24 08:50

你好,你还有什么疑问吗?之前问的分录是  借;银行存款 20 累计摊销40 贷; 无形资产 50 应交税费 1 营业外收入 9

Anne 追问

2018-04-24 08:50

增值税率不是17%的吗?那个1万的相关税费是什么?

邹老师 解答

2018-04-24 08:52

你好,这里是题目给出的,包括增值税,附加税等

Anne 追问

2018-04-24 08:53

甲公司是增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。销售商品、材料的价款中均不包含 
增值税,其成本随销售收入的确认逐笔结转,本年利润采用表结法核算。 
(1)12月1日,出售一项无形资产,共取得价款20万元,支付相关税费1万元,该设备原价50万元,采用直线法摊销,无残值,该无形资产原计划摊销10年,到出售时已经摊销了8年。 
 
老师,你先看了第一段再做题,你觉得交了17%增值税之后,另外那个1万的相关税费应该怎么做分录

邹老师 解答

2018-04-24 08:56

借;银行存款 20 累计摊销40 贷; 无形资产 50 应交税费 1  营业外收入 9 
这个就是针对业务(1)的分录,这个1万包括增值税,附加税的  
这里1万是给出的,而不是通过增值税,附加税等计算而来的,所以只需要把1万计入应交税费贷方就可以了

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相关问题讨论
借:无形资产 贷:银行存款等 借:管理费用等 贷:累计摊销
2019-03-11 12:15:45
你好,是无形资产出售,怎么后面给的是设备的原价,是不是题目信息有误啊
2018-04-24 08:42:12
您好 请问设备计入的无形资产?
2019-05-08 14:07:58
您好!无形资产最低10年。借管理费用-无形资产摊销 贷累计摊销。 它是当月增加当月摊销
2018-07-05 16:02:52
借:管理费用——无形资产摊销 贷:累计摊销
2018-07-31 20:05:17
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