送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2018-04-24 09:37

1、编制如下分录即可:
预付时:
借:应付职工薪酬   4000
贷:银行存款  4000
支付尾款:
借:应付职工薪酬    6000
贷:银行存款    6000
2、福利费必须计提。

Vańnié 追问

2018-04-24 10:31

不需要通过 预付账款 这个科目吗

方亮老师 解答

2018-04-24 10:33

不需要通过此科目核算。

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1、编制如下分录即可: 预付时: 借:应付职工薪酬 4000 贷:银行存款 4000 支付尾款: 借:应付职工薪酬 6000 贷:银行存款 6000 2、福利费必须计提。
2018-04-24 09:37:56
您好 最后一个月的利息不需要计提 直接计入财务费用 就是6月份计息的分录不需要写的
2021-04-18 23:06:20
甲分录 借:长投275 银行存款7.5 贷其他业务收入100 固定资产清理110 资产处置损益40 应交税费~增值税~销项税额32.5
2022-03-16 16:22:39
你好,同学,具体分录为
2022-03-16 16:03:04
具体搜什么档案。。。
2018-11-29 23:05:00
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