有……有老师可以帮我解答一下么 我分录写出来了 不知道错在哪里
Vańnié
于2018-04-24 09:33 发布 734次浏览
- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
2018-04-24 09:37
1、编制如下分录即可:
预付时:
借:应付职工薪酬 4000
贷:银行存款 4000
支付尾款:
借:应付职工薪酬 6000
贷:银行存款 6000
2、福利费必须计提。
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预付时:
借:应付职工薪酬 4000
贷:银行存款 4000
支付尾款:
借:应付职工薪酬 6000
贷:银行存款 6000
2、福利费必须计提。
2018-04-24 09:37:56
您好
最后一个月的利息不需要计提 直接计入财务费用 就是6月份计息的分录不需要写的
2021-04-18 23:06:20
甲分录
借:长投275
银行存款7.5
贷其他业务收入100
固定资产清理110
资产处置损益40
应交税费~增值税~销项税额32.5
2022-03-16 16:22:39
你好,同学,具体分录为
2022-03-16 16:03:04
具体搜什么档案。。。
2018-11-29 23:05:00
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Vańnié 追问
2018-04-24 10:31
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2018-04-24 10:33