送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2024-05-26 21:45

同学你好,这种情况下,把差额记入主营业务成本就行了。

王雁鸣老师 解答

2024-05-26 22:01

同学你好,这种情况下,到了4月份,还是把3月的暂估冲掉,如果冲掉的库存商品还是出现负数,再适当的暂估即可。

sandra 追问

2024-05-26 21:57

12月做的图1的暂估入账,到了1月冲了12的暂估,1月也收回部分发票,那样原材料和库存商品就出现了负数,为了使存货不出现负数,1月又暂估了,2月无收到发票,就做了1月同样的步骤,3月也是,到了4月收到一张原材料是铝材的发票,想把暂估冲掉,怎么处理?

sandra 追问

2024-05-26 21:59

这是4月收到的发票,想冲掉暂估

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相关问题讨论
借营业外支出贷应付账款暂估
2020-04-26 12:53:21
你好!如果转入成本的话,需要做成本调减利润调增处理,
2019-05-13 16:59:28
老师,已经销售出去了。
2019-06-24 14:37:44
你好!建议理清思路后在做处理,交接单子上是否有明确交接业务起始时间,避免被牵连。这个属于之前会计的责任哈。
2019-06-27 08:59:21
您好,借原材料,贷应付账款~暂估。需要在汇算清缴前取得发票。
2020-12-17 11:36:48
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