- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好!没得办法,你要不就直接确认收入交税,要不就计入预收。
2018-04-24 15:35:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
学员,您的分录是正确的。这是由于发票没有收到,所以应付帐款的贷方没有发生额,预收帐款的本期也没有发生额,但只要收到发票,就可以把预收帐款的本期借方科目的金额转到应付帐款的贷方科目中。即贷预收帐款,借应付帐款,结果也是一样的。
2023-03-17 13:41:51
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,借银行存款贷预收账款应交税费应交增值税销项需要交增值税,如果已经开始施工了。
2021-08-16 14:42:50
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,公司没有设置预收科目,收到预收款
借:银行存款等科目,贷:应收账款
2022-01-18 17:44:08
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借:银行存款,贷:预收账款
2017-02-14 10:56:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息