送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-24 16:26

你好 
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

小鸭 追问

2018-04-24 16:34

请问老师可以在管理费用下面增加一个维护费吗

邹老师 解答

2018-04-24 16:35

你好,管理费用明细通常是办公费的

小鸭 追问

2018-04-24 16:39

好的谢谢老师

邹老师 解答

2018-04-24 16:39

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

小鸭 追问

2018-04-24 16:50

请问老师应交增值税(减免税款)的金额是280对吧

邹老师 解答

2018-04-24 16:52

你好,是的,维护费可以全额减免

小鸭 追问

2018-04-24 16:57

老师还有一个问题不懂我们做内账的时候也要做上面的第二部吗,那一步我都不知道什么时候做

邹老师 解答

2018-04-24 16:58

你好,内帐只需要做费用发生分录就可以了

小鸭 追问

2018-04-24 17:01

哦哦好的谢谢老师

邹老师 解答

2018-04-24 17:01

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-04-24 16:26:28
借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)  借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款)   借:管理费用负数
2023-02-03 16:07:27
借管理费用 贷银行存款,然后是借应交税费――应交增值税――减免税税额 借管理费用(红字金额)
2019-07-01 16:11:35
你好!借管理费用-办公费480 贷现金480
2019-03-01 10:52:50
你好,借:管理费用 贷:现金,全额抵扣时,借:应交税费-减免税款 贷:管理费用或营业外收入
2016-11-01 15:39:30
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